Статус: Действаща
Чл. 26 . (1) Дейността по вътрешен одит в предприятието е организирана съгласно изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор и се осъществява от звено за вътрешен одит, което:
1. извършва независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и консултиране, предназначена да носи полза и да подобрява дейността на предприятието;
2. подпомага предприятието при постигането на целите му чрез прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите на управление на риска, контрол и управление;
3. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с действащото законодателство;
4. (изм. – ДВ, бр. 40 от 2023 г., в сила от 5.05.2023 г.) изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността по вътрешен одит, които представя на управителния съвет за съгласуване и на генералния директор за утвърждаване;
5. (изм. – ДВ, бр. 40 от 2023 г., в сила от 5.05.2023 г.) изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент за даване на увереност и одитен доклад за изпълнението на ангажимента, като резултатите се представят на и се обсъждат с генералния директор и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, а при необходимост – и с управителния съвет;
6. представя на генералния директор и на управителния съвет независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
7. оценява адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол по отношение на:
а) идентифицирането, оценяването и управлението на риска от ръководството на предприятието;
б) съответствието със законодателството, вътрешните актове и договорите;
в) надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация;
г) ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите;
д) опазването на активите и информацията;
е) изпълнението на задачите и постигането на целите;
8. (доп. – ДВ, бр. 40 от 2023 г., в сила от 5.05.2023 г.) консултира ръководството на предприятието по инициатива на генералния директор, като предоставя съвети и мнения, обучение и други с цел подобряване на процесите на управление на риска и контрола;
9. (изм. – ДВ, бр. 40 от 2023 г., в сила от 5.05.2023 г.) дава препоръки за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол и извършва проследяване на изпълнението на приетите препоръки;
10. (изм. – ДВ, бр. 40 от 2023 г., в сила от 5.05.2023 г.) докладва резултатите от одитните ангажименти, дадените препоръки и резултатите от проследяването на изпълнението им на генералния директор, а при необходимост – и на управителния съвет;
11. изготвя и представя на генералния директор и на управителния съвет годишен доклад за дейността по вътрешния одит;
12. (изм. – ДВ, бр. 40 от 2023 г., в сила от 5.05.2023 г.) изготвя план за повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите в публичния сектор.
(2) Трудовите договори със служителите на звеното за вътрешен одит се сключват, изменят и прекратяват от генералния директор със съгласието на управителния съвет.
(3) Ръководителят на вътрешния одит докладва директно на генералния директор и управителния съвет на предприятието, с което се гарантира функционалната и организационната независимост на вътрешния одит.
История на разпоредбата
- Консолидирана редакция към 13.07.2026