Статус: Действаща
Чл. 39 . (1) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2022 г.) Звеното за вътрешен одит e на пряко подчинение на председателя на Комисията и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС) на всички структури, програми, дейности и процеси в Комисията.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2022 г.) Звеното за вътрешен одит докладва директно на председателя на Комисията, а по конкретни въпроси – и на Комисията.
(3) Звеното за вътрешен одит:
1. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2022 г.) разработва статут за определяне на целта, правомощията и отговорностите на вътрешния одит, който се съгласува с Комисията и се подписва от председателя;
2. (изм. – ДВ, бр. 100 от 2025 г., в сила от 25.11.2025 г.) планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на ЗВОПС , приложимите стандарти за вътрешен одит, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
3. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2022 г.) изготвя на базата на оценка на риска и в съответствие с дългосрочните цели на Комисията тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се съгласуват от Комисията и се утвърждават от председателя;
4. представя независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
5. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2022 г.) оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени в Комисията;
6. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;
7. извършва одитни ангажименти за консултиране, като дава съвети, мнение, обучение и др., с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;
8. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2022 г.) докладва и обсъжда с председателя и с ръководителите на одитираните структури резултатите от всеки извършен одитен ангажимент, дадените препоръки и резултатите от проследяване на тяхното изпълнение, като при необходимост докладва и на Комисията;
9. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2022 г.) изготвя и представя на председателя тримесечни доклади и годишен доклад за дейността по вътрешен одит, като последният се предоставя и на Комисията.
История на разпоредбата
- Консолидирана редакция към 13.07.2026